Добрый день. Подскажите пожалуйста мы купили спецодежду - строительная организация.
Приходую Д10.10 К60 у меня и в БУ и НУ счета учета 10.10
НДС Д19.03 К60
Затем делаю документ передача материалов в эксплуатацию и счет учета по БУ и НУ 10.10, а счет передачи 10.11 и в БУ и в НУ.
Проводки формируются по БУ Д 10.11 К 10.10, а
по налоговому учету Д 10.11 К 10.10
Д 26.02 К 10.11 2000
Д 26.02ВР К 10.11 -2000.
Это верно? Помогите разобраться