Здравствуйте!
Цитата: У нас договор займа в долларах. Случилось так, что погасили мы тело займа 28.10.14 с нашего еврового счета (отправили эквивалент евро по кросс-курсу банка).Таким образом по счету 67.23 весит долг в долларах , а закрывать его как то надо этой выпиской, которая в евро.Почитав форум - сделали списание д/ср на технический договор ( см скрин) - в аналитике самого договора поставили EUR.Начинам делать перенесение задолженности через документ "Корретировка долга" и видим, что программа подтягивает только договора с той валютой, по которой стоит галка , а унас то технический договор в евро, а реальный, по которому долг - в долларах.... Как быть подскажите пжл - может в корректировке долга что-то нужно переклюячить или же в признаке технич договора ? скрины во вложенииСпасибо заранее!Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.01С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
Документ "Корректировка долга" в актуальных релизах БП 3.0 стал более сложным, но более строгим. Ознакомьтесь со встроенной справкой, пож-та.
Со счетом 67.хх док-т может не работать, например, из-за того, что по кредитным расчетам требуется вид договора - "прочее".
Ваш вариант (попытка) проведения переноса (как во вложении) не пройдет.
Попробуйте сделать перенос задолженности (зачет) по расчетам обычной "Операцией БУ/НУ". Однако может потребоваться промежуточный реквизит:
либо счет (субсчет), н-р, технический "000" для отражения переноса по каждой составляющей задолженности,
либо промежуточный договор в рублях на контрагенте. И регламентная
переоценка в конце месяца.
Затем проверьте, чтобы расчеты по полностью закрытой (на ваш взгляд) задолженности в валюте после хоз.операции зачета, т.е. позже месяцем, не висели бы по "валютной сумме", и чтобы рублевого "хвостика" в ОСВ по этому закрытому договору в валюте не было бы. 🤫